市院士专家联络服务中心2025年度单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市科学技术协会概况
一、单位主要职责
市院士专家联络服务中心成立于2017年,主要负责指导全市院士专家工作站的建设、管理和跟踪服务;负责院士专家联络服务工作,组织开展企业与院士专家技术对接活动,组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策,开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动;搭建企业科技创新平台,推广高新技术,促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动,开展科技论证和科技服务工作。
二、机构设置情况
市院士专家联络服务中心为公益一类事业单位,现内设综合部、业务部2个部室,现有在职工作人员9人,无离退休人员。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为235.85万元。与2024年度相比,收、支总计各增加18.35万元,增长8.44%,主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
2025年度收入合计235.85万元,与2024年度相比,收入合计增加18.35万元,增长8.44%。其中:财政拨款收入235.85万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合计235.85万元,与2024年度相比,支出合计增加18.35万元,增长8.44%。其中:基本支出179.38万元,占本年支出76.06%;项目支出56.47万元,占本年支出23.94%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为235.85万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加18.35万元,增长8.44%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入235.85万元,比2024年度预算数增加18.35万元。增加主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出235.85万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.35万元,增长8.44%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出235.85万元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出186.38万元,占79.02%。主要是用于科学技术普及。
2.社会保障和就业支出(类)22.02万元,占9.34%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出(类)13.45万元,占5.70%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出(类)13.99万元,占5.93%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出179.38万元,其中:人员经费166.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费13.31万元,主要包括:办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为3.10万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.60万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.50万元,公务接待费较上年减少0.20万元,公务用车运行费较上年减少0.30万元,减少的主要原因是厉行节俭。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本单位 2025年度机关运行经费支出0.00万元,本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额2.30万元,其中:政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位无单位用房面积,使用主管局办公用房,门面房面积1254.66平方米。我单位实有应急保障车1辆,车牌号为鄂F06371。
(四)预算绩效情况说明
重点项目绩效情况:
“院士专家工作站建设管理项目”主要内容是:进行院士专家工作站培育建设管理工作,围绕我市重点产业,走访调研重点企业,宣传院士专家工作站政策,培育一批拟建站企业;通过征集企业技术需求、开展建站培育等,指导企业夯实建站基础;深入研究产业共性技术、企业个性需求,通过与中国工程院、中国科学院和高等院校加强对接合作,引进两院院士和高层次专家等人才资源,与我市重点产业龙头企业、专精特新企业等重点企业进行产学研合作,建立院士专家工作站;坚持“以用为导向”理念,打造院士专家工作站成为高水平科创平台,走访慰问建站院士专家和与襄联系紧密的院士专家,积极邀请院士专家等高端智力来襄开展学术交流、科普讲座、决策咨询等产学研活动和科技服务工作,为襄阳市创新驱动示范市和区域性科技创新中心建设筑牢人才支撑;对已建院士专家工作站的运行情况进行跟踪检查;积极参加中国科协、省科协组织的院士专家对接活动、专题培训等,定期开展院士专家工作站建设经验交流,组织学习外地先进经验,提升服务企业能力。2025年预算安排43.73万元,其中一般公共预算财政拨款43.73万元。2025年度项目绩效总目标是:全年建立院士专家工作站15家;开展院士专家来襄活动,引进2名以上院士、15名以上专家来襄阳开展决策咨询、技术对接、学术交流等产学研活动,服务襄阳科技经济融合高质量发展。产出指标:专家对接次数≤10次;新建院士(专家)工作站15个;招商活动次数≤2次;院士来襄阳人数≤2人;按相关规定完成目标≥95%;按时完成相关工作≥90%。满意度指标:服务企业满意度≥90%。效益指标:新建院士专家工作站等科创平台15家,进一步提升企业科创能力,培养科技人才。具体表格见附件
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分名词解释
一、对空表的说明
本单位本年无政府基金预算。
二、专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
行政运行:反映科普行政单位的基本支出。
机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分 附件